Budżet 2010
ZARZĄDZENIE NR 141 / 09
PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG
Z DNIA 13 LISTOPADA 2009 ROKU
w sprawie: projektu budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na rok 2010, informacji o stanie mienia komunalnego oraz prognozy łącznej kwoty długu publicznego Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2010-2018
Na podstawie: art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) zarządza się co następuje:
§ 1
W projekcie budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na rok 2010 ustala się:
- prognozę dochodów w kwocie - 147 128 110,00 zł
- planowane wydatki w kwocie - 210 522 947,00 zł
- wynik budżetowy stanowiący deficyt budżetowy w kwocie - 63 394 837,00 zł
§ 2
Do projektu budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na rok 2010 dołącza się informację o stanie mienia komunalnego
§ 3
Projekt budżetu wraz z załącznikami i objaśnieniami, informacją o stanie mienia komunalnego oraz prognozą łącznej kwoty długu publicznego Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2010-2018 przedkłada się Radzie Miasta Kołobrzeg oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie Oddział Zamiejscowy w Koszalinie
§ 4
Do czasu uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na rok 2010 przez Radę Miasta, przedłożony projekt jest podstawą gospodarki finansowej gminy
§ 5
Poleca się podanie niniejszego zarządzenia do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta oraz Biuletynie Informacji Publicznej
§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
Projekt Prezydenta Miasta
Uchwała Nr ……………….. 09
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia ………… grudnia 2009 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 166, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. oraz o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Miasta Kołobrzeg uchwala, co następuje:
§ 1
Ustala się dochody budżetu w wysokości 147.128.110,00 zł (załączniki nr 1 i 2)
z tego:
- dochody bieżące - 129.248.104,00 zł
- dochody majątkowe 17.880.006,00 zł
w tym:
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (zał. Nr 7) 8.826.390,00 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami tej administracji (zał. Nr 8) 25.000,00 zł
- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (zał. Nr 9) 1.682.345,00 zł
- dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (zał. Nr 12) 1.600.000,00 zł
§ 2
Ustala się wydatki budżetu w wysokości 210.522.947,00 zł (załącznik nr 4)
z tego:
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (zał. Nr 7) 8.826.390,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień i umów z organami tej administracji (zał. Nr 8) 25.000,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (zał. Nr 9) 1.682.345,00 zł
- wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania Narkomanii (zał. Nr 12) 1.600.000,00 zł
§ 3
Ustala się:
- planowany deficyt budżetowy w kwocie 63.394.837,00 zł
- przychody i rozchody budżetu oraz sposób finansowania deficytu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały
- prognozę długu publicznego na lata 2010- 2018 stanowiącą uzupełnienie do niniejszej uchwały
§ 4
W budżecie tworzy się rezerwy:
- ogólną w wysokości 1.000.000,00 zł
- celowe:
- na remonty w obiektach oświatowych w kwocie 1.263.000,00 zł
- na wydatki związane z przewidywanymi odprawami emerytalnymi, awansem zawodowym nauczycieli oraz urlopami dla poratowania zdrowia w szkołach i przedszkolach oraz na uzupełnienie dotacji dla istniejących przedszkoli i szkół niepublicznych i ewentualne dotacje dla nowych przedszkoli i szkół niepublicznych w kwocie 342.294,00 zł
- na realizację projektów współfinansowanych z różnych środków np. ze środków Unii Europejskiej, fundacji, agencji itp. w wysokości 90.000,00 zł
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 500.000,00 zł w tym inwestycyjnych 400.000 zł
§ 5
Dokonuje się zmian w dotychczasowym wykazie wieloletnich programów inwestycyjnych i ustala się limity wydatków w związku z ich realizacją w latach 2010-2013 zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.
§ 6
Ustala się plan wydatków realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały
§ 7
Ustala się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 15 do uchwały
§ 8
Ustala się plany dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikami nr 15 i 16 do uchwały
§ 9
Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 18 do uchwały
§ 10
Ustala się dotacje przedmiotowe z budżetu w łącznej kwocie 2.258.787,00 zł dla zakładu budżetowego - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu, w tym:
- dotację do wynajmu hali Milenium w kwocie 543.866,00 zł kalkulowaną w oparciu o stawkę jednostkową 167,86 zł/godz.
- dotację do wynajmu hali przy ul. Wąskiej w kwocie 249.679,00 zł kalkulowaną w oparciu o stawkę jednostkową 144,49 zł/godz.
- dotację do wynajmu torów łuczniczych w kwocie 423.831,00 zł kalkulowaną w oparciu o stawkę jednostkową 267,57 zł/godz.
- dotację w kwocie 449.663,00 zł jako dopłaty do uśrednionej ceny biletu na lodowisko, kalkulowaną w oparciu o stawkę jednostkową 6,77 zł/bilet
- dotację w kwocie 502.972,00 zł jako dopłaty do uśrednionej ceny biletu na basen, kalkulowaną w oparciu o stawkę jednostkową 2,44 zł/bilet
- dotację do wynajmu strzelnicy sportowej w kwocie 88.766,00 zł kalkulowaną w oparciu o stawkę jednostkową 20,55 zł/godz. zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.
§ 11
Ustala się dotacje podmiotowe dla przedszkoli i szkół niepublicznych w łącznej kwocie 1.525.363,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały
§ 12
Ustala się dotacje podmiotowe dla instytucji kultury (załącznik nr 10):
- w kwocie 2.835.000,00 dla Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu na bieżące wydatki Centrum i realizację imprez
- w kwocie 1.267.600,00 zł na wydatki bieżące Biblioteki Publicznej w Kołobrzegu
§ 13
Ustala się dotacje celowe na zadania własne i dotacje celowe na pomoc innym jednostkom samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.
§ 14
Ustala się dodatkowe wytyczne do wykonywania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg:
- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy mogą wzrosnąć w roku 2010 zgodnie z regulacjami wynikającymi z Karty Nauczyciela, a wzrosty wynagrodzeń dla pozostałych pracowników (z podwyżką rozliczaną od 1 stycznia 2010 r.) nie mogą spowodować przekroczenia limitów na wynagrodzenia i pochodne ustalonych w planie wydatków budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla tych jednostek
- wydatki jednostek pomocniczych (Rad Osiedli) w łącznej kwocie 37.624,00 zł ujęte w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg (podział środków ujęto w załączniku nr 17) mogą być realizowane przez Przewodniczących Zarządów tych jednostek jako zwrot uzgodnionych, poniesionych wydatków gotówkowych
- w wyjątkowych sytuacjach wydatki realizowane przez pracowników Urzędu Miasta Kołobrzeg mogą być realizowane z przyznanych im zaliczek gotówkowych na zasadach określonych w obowiązującej w Urzędzie instrukcji obiegu dokumentów finansowo - księgowych
- Prezydent Miasta Kołobrzeg może upoważnić kierowników jednostek budżetowych do udzielania zaliczek pracownikom tych jednostek wg zasad określonych powyżej w ust 3
§ 15
Upoważnia się Prezydenta Miasta Kołobrzeg do:
- samodzielnego zaciągania i spłat kredytów i pożyczek przeznaczonych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 8.000.000,00 zł (słownie; osiem milionów złotych), podlegających spłacie w roku budżetowym, a także wystawienia weksli in blanco oraz podpisywania deklaracji wekslowych służących zabezpieczeniu tych zobowiązań
- zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych ujętych w załączniku nr 13 do uchwały i realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych ujętych w załączniku nr 14 do uchwały
- zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym
- lokowania wolnych środków budżetowych w wybranych przez siebie bankach
- spłaty zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i przewidywanych rat kredytów i pożyczek oraz obligacji budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały
§ 16
Upoważnia się Prezydenta Miasta Kołobrzeg do:
- dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych
- na wynagrodzenia
- majątkowych
z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasto Kołobrzeg
- przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasto Kołobrzeg do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym
§ 17
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej